SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 708011
Data de emissão 08/07/2019
Valor 4.634,23
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***159570001**
Endereço AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.
Documentos
Descrição Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/07/2019 9 4.634,23 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/07/2019 4.634,23