SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 409004
Data de emissão 09/04/2019
Valor 9.113,52
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***033643**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***159570001**
Endereço AV. HEROIS DO GENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Documentos
Descrição Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/04/2019 9 9.113,52 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/04/2019 9.113,52